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【多选题】

下列关于银行存款审查的提法中,正确的有:
  • A.如果审计人员认为相关内部控制无法信赖,则需要自行编制银行存款余额调节表,对银行存款余额加以验证

  • B.为保持审计独立性,即使审计人员认为相关内部控制无法信赖,也不能自行编制银行存款余额调节表,只能对被审计单位编制的银行存款余额调节表进行复核

  • C.对银行存款进行函证时,应向在本年存过款的所有银行发函

  • D.对于存款账户已经结清的银行,不必进行函证

  • E.询证函除收集银行账户信息外,还应收集贷款信息

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