A.L公司2004年10月从母公司购买办公楼,并于当月启用,该办公楼自2004年11月起计提折旧。截止2004年12月31日,L公司尚未取得该办公楼的产权证明
B.为保持某设备的生产能力,L公司对该设备进行修理和改造,发生80万元维修改造费,并将其计入固定资产账面价值
C.因尚未办理竣工决算,L公司对于2004年5月启用的厂房暂估入账,并按规定计提折旧。该厂房的竣工决算于2005年1月5日完成,其固定资产原值也相应自2005年1月起按决算金额进行调整
D.L公司的某台生产设备因关键部件老化而经常生产大量不合格产品,因此,L公司对该设备全额计提了减值准备
判断题 | 在L公司编制的盈利预测中,2005年度某产品的销售毛利率较2004年度有大幅度提高。原因是:L公司拟使用国产原材料替代以前使用的进口材料,国产原材料的价格仅国进口材料价格的一半。A注册会计师在对L公司提供的国产原材料性能、定价等相关资料进行审阅,并证实其可靠性后,得出以下审核结论:没有证据表明L公司关于该产品销售手利率大幅度提高的假设是不合理的。 ( ) | 查看答案 | ||||||||||||||||||
单选题 | N公司某银行账户的银行对账单余额为585000元,在审查N公司编制的该账户银行存款余额调节表时,A注册会计师注意到以下事项:N公司已收、银行尚未入账的某公司销货款100000元;N公司已付、银行尚未入账的预付某公司材料款50000元;银行已收、N公避开尚未入账的某公司退回的押金35000元;银行已代扣、N公司尚未入账的水电费25000元。假定不考虑审计重要性水平,A注册会计师审计后确认该账户的银行存款日记账余额应是( )。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||
判断题 | 抽样审计结果表明样本平均值为500000元,样本标准离差为300元,因此估计的总体金额为150000000元。( ) | 查看答案 | ||||||||||||||||||
多选题 | L注册会计师计划复核合并会计报表工作底表各项数据的勾稽关系。在通常情况下,下列勾稽关系中正确的有( )。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||
单选题 | A注册会计师在对H公司发生的借款费用进行审计时,注意到以下事项,其中,会计处理错误的是( )。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||
多选题 | 为判断L公司会计报表中固定资产项目的总体合理性,通常可以采用分析性复核程序的有( )。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||
单选题 | 以下与期初存货余额相关的论述中,正确的是( )。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||
单选题 | 假定接受委托前,J公司已经完成期末存货盘点,以下做法中,不正确的是( )。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||
单选题 | A注册会计师在设计与存货项目相关的审计程序时,确定了以下审计策略,其中,不正确的是( )。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||
单选题 | K公司的主营业务成本均为所销售产品的成本,K公司存货项目余额和生产成本发生额如下(金额单位:人民币万元):
|
查看答案 | ||||||||||||||||||
单选题 | L注册会计师计划测试M公司2004年度主营业务收入的完整性。以下各项审计程序中,通常难以实现上述审计目标的是( )。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||
判断题 | A注册会计师确定的样本量为72户。 ( ) | 查看答案 | ||||||||||||||||||
多选题 | 为识别M公司存在的关联方交易,通常使用的审计程序有( )。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||
多选题 | 在检查合并会计报表合并基础时,通常应实施的审计程序有( )。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||
单选题 | 某产品2004年的毛利率与2003年相比有所上升,K公司提供了以下解释,其中与毛利率变动不相关的是( )。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||
多选题 | 在确定函证对象后,如果J公司不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,应选取的有( )。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||
判断题 | 采取随机选样法选取样本,不考虑其金额大小,也不考虑是否为关联方余额。( ) | 查看答案 | ||||||||||||||||||
单选题 | L注册会计师在审计坏账准备时注意到以下事项,其中,正确的是( )。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||
单选题 | 针对N公司下列与现金相关的内部控制,A注册会计师应提出改进建议的是( )。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||
单选题 | A注册会计师拟对H公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是( )。 | 查看答案 |